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恩施州委州直机关工委2015年部门决算公开

发布时间:2016-11-09 17:31 来源:恩施州委州直机关工委 字体:加大 减小

第一部分  单位概况

1、单位职责

其主要职能(职责):制订州直机关党的建设规划;分类指导州直各机关党组织及所属单位抓好党的建设工作和党员的教育监督管理;指导州直机关各级党组织和党员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,学习“三个代表”重要思想及科学发展观,进行党的基本理论、基本路线、基本纲领和政策与形势教育;负责州直机关党务干部和入党积极分子的培训;指导州直机关党员的轮训工作;审批所属各单位设立和撤销机关党的基层组织(机关党委、党总支、党支部);审批各单位党的基层组织领导班子改选的方案及选举结果;审批未设立机关党委的各基层组织吸收的中共预备党员及预备党员的转正;审批表彰州直机关先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者;指导州直机关各级党组织加强党风廉政建设,协助州委有关部门实施对党员特别是党员领导干部的监督以及州直县级领导班子民主生活会的管理,收集县(处)级党员干部执行党的路线、方针、政策和遵纪守法的情况,并及时向州委反映、提出建议;协助州委有关部门抓好州直机关领导班子思想政治建设和作风建设以及领导班子创“五好”活动;协助和配合州委有关部门对州直各部门贯彻落实中央、省委和州委的重大决策和部署进行督促检查;指导所属基层党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作;负责州直机关党建工作的调查研究,加强与本州各县市机关工委工作联系和交流;协助有关部门做好机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作;完成州委交办的其他任务。

2、机构设置

单位内设州直机关纪工委(监察室)、办公室、组织科、宣传调研科(机关文明办)。

3、人员构成

2015年末有干部职工17人,包括在职职工10人,聘用人员2人,退休干部5人。

第二部分  2015年度部门决算公开报表

见附件:中共恩施自治州委州直机关工作委员会.xls

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、“三公”经费预决算对比情况表

国内公务接待1批次,6人次,公务接待费0.05 万元,占“三公经费”的0.71%。 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

  一、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年收入总计249.17万元,支出总计249.17万元。

  二、2015年收入决算情况说明
  2015年本年收入合计249.17万元,其中:财政拨款收入240.2万元,占收入总额的96.4%。

 三、2015年支出决算情况说明
 2015年本年支出合计243.2万元,其中:一般公共服务支出:186.09万元,占比76.52%;社会保障和就业支出35.86万元,占比14.75%;医疗卫生与计划生育支出8.32万元,占比3.42%;住房保障支出12.93万元,占比5.31%。

四、2015 年财政拨款收入支出决算总体情况说明
 2015年财政拨款收支总决算 240.2万元。与2014年相比,财政拨款收入增加31.9万元。主要原因:人员变动及2015年基本工资标准调整,相应增加支出。                               

五、2015年财政拨款支出决算情况说明
  

(一)财政拨款支出决算总体情况


  2015年财政拨款支出240.2万元,占本年支出合计的96.4%。2014 年相比,财政拨款支出增加31.9 万元增长。主要原因:人员变动及2015年基本工资标准调整,相应增加支出。

二)财政拨款支出决算结构情况

2015年财政拨款支出 240.2万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 35.86万元,占总支出的14.93%;一般公共服务支出183.1万元,占总支出的76.23%;医疗卫生与计划生育(类)支出 8.32万元,占总支出的 3.46% ;住房保障(类)支出 12.93万元,占总支出的5.38%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出 35.86万元;

2.医疗卫生与计划生育支出 8.32万元;                                            

 3.一般公共服务支出183.1万元;    

4.住房保障支出 12.93 万元。

六、2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出 189.48 万元,其中:人员经费工资福利支出115.96万元,占总支出61.2% ;对个人和家庭的补助51.69万元,占总支出27.28%;公用经费商品和服务支出21.83万元,占总支出 11.52%。   

七、2015年公共预算财政拨款“三公“经费

2015年“三公经费”支出7.06万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费7.01万元(其中运行维护费7.01万元),占“三公经费”99.29%;公务接待费0.05 万元,占“三公经费”的0.71%。 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7.06

0.00

7.01

0.00

7.01

0.05

第四部分  其他重要事项情况说明

一、机关运行经费情况

本单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出

21.83万元。

二、其他事项说明

无。

第五部分  专业名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指省财政厅用于离退休方面的其他支出。

四、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指省财政厅用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

责任编辑:谈春林

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